как исправить договор в закрытом периоде

Применение документа «Корректировка долга» в 1С: Бухгалтерии предприятия 8

В этой статье я хочу рассказать про документ «Корректировка долга» и работу с ним в программе 1С: Бухгалтерия предприятия 8. Прежде всего, рассмотрим ситуации, в которых целесообразно его применять, а также поговорим о том, как правильно это сделать. Я надеюсь, что статья поможет вам разобраться в нюансах корректировки взаиморасчетов с контрагентами в 1С и снизит количество ручных операций в ваших базах.

Документ находится во вкладках Продажи/Покупки — Расчеты с контрагентами — Корректировка долга.

как исправить договор в закрытом периоде. Смотреть фото как исправить договор в закрытом периоде. Смотреть картинку как исправить договор в закрытом периоде. Картинка про как исправить договор в закрытом периоде. Фото как исправить договор в закрытом периоде

как исправить договор в закрытом периоде. Смотреть фото как исправить договор в закрытом периоде. Смотреть картинку как исправить договор в закрытом периоде. Картинка про как исправить договор в закрытом периоде. Фото как исправить договор в закрытом периоде

Когда период закрыт, или нет возможности изменить договор и перепровести документы, то необходимо воспользоваться документом «Корректировка долга».
Вид операции выбираем «Зачет авансов», зачесть аванс – «Поставщику», в счет задолженности – «Нашей организации перед поставщиком». Если путаница с договорами произошла на 62 счете, то, соответственно, выбираем зачесть аванс – «Покупателя», в счет задолженности – «Покупателя перед нашей организацией»

как исправить договор в закрытом периоде. Смотреть фото как исправить договор в закрытом периоде. Смотреть картинку как исправить договор в закрытом периоде. Картинка про как исправить договор в закрытом периоде. Фото как исправить договор в закрытом периоде

Далее переходим к заполнению табличной части. Можно воспользоваться кнопкой «Заполнить остатками по взаиморасчетам» на обеих закладках (авансы поставщику/задолженность поставщику) или кнопкой «Заполнить», расположенной на верхней панели документа. После автоматического заполнения нужно проверить суммы и счета учета. Если необходимо зачесть часть суммы, корректируем информацию на соответствующих вкладках вручную. После проведения получим проводки вида:

2) Реализации одному контрагенту, а оплата от другого
Некоторые компании дробят бизнес для осуществления хозяйственной деятельности. Кому-то удобно, чтобы у каждого учредителя было свое ООО или ИП, кто-то так разделяет опт/розницу, виды оказываемых услуг. Поэтому нередко бывают ситуации, когда отгрузка произошла на одного контрагента, а оплата пришла от другого, например, был заблокирован счет, не было достаточной суммы денег и т. д. Тогда в ОСВ по 62 счету можно видеть следующее:

как исправить договор в закрытом периоде. Смотреть фото как исправить договор в закрытом периоде. Смотреть картинку как исправить договор в закрытом периоде. Картинка про как исправить договор в закрытом периоде. Фото как исправить договор в закрытом периоде

В этом случае также стоит воспользоваться документом «Корректировка долга». Вид операции «Прочие корректировки».
Дебитор — наш должник, контрагент, которому отгружали товар или оказывали услуги.
Кредитор — контрагент, осуществивший оплату.
Для заполнения табличной части воспользуемся кнопкой «Заполнить», при необходимости подкорректируем суммы (если сумма по одному виду задолженности меньше, чем по другому, например, была частичная оплата, то указываем на каждой вкладке меньшее значение).

как исправить договор в закрытом периоде. Смотреть фото как исправить договор в закрытом периоде. Смотреть картинку как исправить договор в закрытом периоде. Картинка про как исправить договор в закрытом периоде. Фото как исправить договор в закрытом периоде

После проведения получим следующие движения по счетам:

как исправить договор в закрытом периоде. Смотреть фото как исправить договор в закрытом периоде. Смотреть картинку как исправить договор в закрытом периоде. Картинка про как исправить договор в закрытом периоде. Фото как исправить договор в закрытом периоде

Иногда бывает очень сложно выбрать верный вид операции в документе «Корректировка долга», но, пожалуйста, запомните, что если нужен взаимозачет между двумя контрагентами, например,
— оплата за реализацию одному прошла в счет поступления товаров от другого,
— мы оплатили одному контрагенту, а поступление товаров и услуг произошло от другого,
то в таких ситуациях выбираем вид операции «Прочие корректировки» и внимательно указываем дебитора и кредитора.

3) Списание задолженности
Перед закрытием года большинство бухгалтеров анализирует счета расчетов с контрагентами и периодически замечают просроченную задолженность. Для списания безнадежных долгов также воспользуемся документом «Корректировка долга». Например, обнаружена просроченная задолженность покупателя на счете 62.01.
Создаем документ с видом операции «Списание задолженности», списать – «Задолженность покупателя», на вкладке задолженность покупателя воспользуемся кнопкой «Заполнить остатками взаиморасчетов», а на вкладке «Счет списания» укажем 91.02 и выберем субконто.

как исправить договор в закрытом периоде. Смотреть фото как исправить договор в закрытом периоде. Смотреть картинку как исправить договор в закрытом периоде. Картинка про как исправить договор в закрытом периоде. Фото как исправить договор в закрытом периоде

После проведения документа остатки по 62-му счету будут закрыты:

как исправить договор в закрытом периоде. Смотреть фото как исправить договор в закрытом периоде. Смотреть картинку как исправить договор в закрытом периоде. Картинка про как исправить договор в закрытом периоде. Фото как исправить договор в закрытом периоде

Вид операции «Списание задолженности» также можно использовать для списания авансов покупателя, задолженности и авансов поставщику.

В данной статье мы рассмотрели только некоторые случаи применения документа «Корректировка долга», на все возникшие вопросы с удовольствием ответим в комментариях.

Автор статьи: Наталья Ухова

как исправить договор в закрытом периоде. Смотреть фото как исправить договор в закрытом периоде. Смотреть картинку как исправить договор в закрытом периоде. Картинка про как исправить договор в закрытом периоде. Фото как исправить договор в закрытом периоде

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов

Источник

Как исправить неверный договор поставки в Поступлении за прошлый закрытый период

Вопрос задал Наталья Ч. (Ставрополь, Ставропольский край)

Ответственный за ответ: (★8.91/10)

Добрый день.
Помогите пожалуйста разобраться с ситуацией по неверно указанным договорам поставки.
В декабре 2018 года нашей организации была оказана услуга на сумму 6 192 770,96р. Согласно договора № 2, до даты предоставления услуги, была произведена предоплата в размере 500 000р.
В 1С бухгалтер проводит документы: 10.12.2018 — списание с расчетного счета Дт 60.02 – Кр 51 – перечислен аванс поставщику 500 000р. и 25.12.2018 поступление услуг Дт 25 – Кт 60.01 – отражена услуга 5 248 110,98р. и Дт 19.03 – Кт 60.01 – НДС (18%) от стоимости услуги 944 659,98р. Но неверно выбирает договор.
Подскажите пожалуйста, как исправить ситуацию на текущую дату.

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Все комментарии (5)

Добрый день.
Вам нужно отразить перенос задолженности поставщика с одного договора на другой, который правильный и на котором висит аванс. Такой перенос задолженности отражается документом «Корректировка долга» (раздел Покупки — подраздел Расчеты с контрагентами — Корректировка долга),
с видом операции «Перенос задолженности», а в поле «Перенести» указываете «Авансы поставщику»
Пример оформления привел в скриншоте.

Входящий НДС отражается на 19 счете. У данного счета нет аналитики «Договоры с контрагентами».

Т.е. программа не отслеживает по договорам, когда НДС принимается к вычету (дт19 — кт60)? Теперь понятно. Спасибо!

Да все верно. По 19 счету контроль ведется по способу учета (если включено раздельное ведение учета ндс) и по счет-фактуре, для корректного заполнения книги покупок и декларации НДС.

Вы можете задать еще вопросов

Доступ к форме «Задать вопрос» возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8

Нажимая кнопку «Задать вопрос», я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>

Вы можете задать еще вопросов

Доступ к форме «Задать вопрос» возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8

Нажимая кнопку «Задать вопрос», я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>

Источник

Исправление ошибок по контрагентам и договорам в закрытом периоде

Задача:
Исправить и отразить в учёте выявленную ошибку в конфигурации БП 2.0.
«Кто виноват?» выяснять не будем, главное тут «Что делать?»

Решение:
По правилам ведения бухгалтерского учета ошибка исправляется в том периоде, в котором она была обнаружена.
Самым правильным кажется решение отразить «неправильные» документы методом «красное сторно», и сделать записи исправленных документов.

Для исправления с помощью документа «Операция введенная вручную», с методом заполнения «Сторно движений документа», сторнируем движения ошибочного документа (списка документов). Копируем ошибочные документы, исправляем контрагента и договор, устанавливаем дату документа в текущем периоде, проводим.

Всё вроде бы просто и ошибка исправлена, но при более подробном рассмотрении ситуации, обнаруживаются некие «подводные камни».

Проблема может возникнуть для разных систем налогообложения, и разных учетных политик организаций.

В первую очередь по НДС и возможных ситуациях, связанных с НДС с авансов полученных (выданных). Опустим авансы выданные, рассмотрим только полученные:

Начисление НДС с авансов полученных установлено «Регистрировать счета-фактуры всегда при получении аванса»..

Документы реализации сформировали дебиторскую задолженность, НДС начислен и отражен в книге продаж, но была оплата по «правильному» контрагенту (договору). В результате мы имеем непогашенную задолженность перед контрагентом и начислили НДС с аванса, который мог быть зачтен.

ДатаКонтрагентДтКтСуммаСодержание
01.12.2011Ошибочный62.0190.01.11180Реализация
01.12.2011-//-90.0368.02180Начислен НДС
01.12.2011Правильный5162.021180Оплата
01.12.2011-//-76.АВ68.02180Начислен НДС с аванса

Итого: Переплата НДС 180 р.

При проведении исправленного документа произойдёт зачет аванса, соответственно будет сформирована запись книги покупок, в которую руками необходимо отредактировать, указав, что это запись доп.листа и корректируемый период.

Были реализации и оплаты «неправильному» контрагенту

ДатаКонтрагентДтКтСуммаСодержание
01.12.2011Ошибочный62.0190.01.11180Реализация с ошибкой
01.12.2011-//-90.0368.02180Начислен НДС
03.12.2011Ошибочный5162.011180Реально предоплата,
а в программе получается
погашение задолженности
5162.022360и аванс
03.12.2011-//-76.АВ68.02360Начислен НДС с аванса
10.12.2011Ошибочный62.0190.01.11180Реализация именно этому
контрагенту
10.12.2011-//-90.0368.02180Начислен НДС
10.12.2011-//-62.0262.011180Зачтен аванс
31.12.2011-//-68.0276.АВ180Вычет НДС с аванса в книге
покупок

Итого: Недоначислен НДС с аванса 180 р., т.к. первый зачет аванса ошибочный.

После проведения исправленных документов необходимо выписать счет-фактуру на образовавшийся после сторно аванс, и опять как запись доп.листа, что в документе не факт, что отразится автоматом.

Это к вопросу о взаиморасчётах.

Написал обработку для автоматического создания сторно и исправленных документов копированием ошибочных. Обработку выкладываю здесь (ИсправлениеКонтрагентов_ДоговоровВДокументахПрошлыхПериодов.epf), с предупреждением – отработает правильно, если не ведётся партионный учет или исправляются только услуги, с учётом конечно сказанного выше. Всё получается вроде бы «как учили». Стал тестировать – возникли вопросы.

Как быть если реализовывались (покупались) ТМЦ, и в БП ведётся партионный учёт?

Исправление с помощью заполнения операции введенной вручную сторно сделает движение по партии, которой будет являться исправляемый документ, а исправленный сформирует «свою» партию. По 41 счету, складу и номенклатуре всё сойдется, а вот партия «зависнет».

Сразу возникает мысль – а зачем вообще заниматься сторнированием ошибочных документов, товары могли быть уже давно проданы, списаны и пр., не проще ли просто скорректировать взаиморасчеты с помощью документа «Корректировка долга»?

На первый взгляд должно получиться, но вновь возникнет проблема – по ошибочным документам задолженность может отсутствовать (Таблица 2, строки 1 и 3). Корректировка приведёт, в этом случае, к «зависанию» аналитики по документам расчетов с контрагентами. Получается, необходимо скорректировать взаиморасчеты, но сторнировать движения по ТМЦ (да и по услугам и пр.) не нужно. Далее НДС, УСН и пр. типовыми методами.

Вот с этим вопросом для меня сейчас ясности нет. Какие движения, какими документами сделать исправление, что бы получить корректный учет в БП 2.0?

Источник

Как оформить корректировку долга в 1С

как исправить договор в закрытом периоде. Смотреть фото как исправить договор в закрытом периоде. Смотреть картинку как исправить договор в закрытом периоде. Картинка про как исправить договор в закрытом периоде. Фото как исправить договор в закрытом периоде

Чтобы минимизировать риски и сократить задолженности, предприятия должны делать сверки взаиморасчетов и добиваться уменьшения задолженностей. Умение правильно оформить корректировку долга несомненно поможет бухгалтеру улучшить финансовое положение организации.

Взаимозачет задолженности

Корректировка задолженности – хозяйственная операция, оказывающая непосредственное влияние на суммарный результат по взаиморасчетам.

Для начала стоит разобраться, в каких же случаях необходим документ «Корректировка долга».

Корректировки чаще всего формируются на основании таких документов, как акт-сверки, информационное письмо от контрагента или же по дополнительному соглашению или договору. Если данные поставщика и покупателя не совпадают, к примеру, была учтена неверная информация, сделаны ошибки в документах или же внесены изменения несогласованные с другой стороной договора, необходимо сделать взаимозачет.

Для проведения взаимозачета следует зайти в раздел «Продажи» или «Покупки», выбрать документ «Корректировка долга» и нажать кнопку «Создать».

После чего необходимо выбрать вид операции. Программой предусмотрено пять различных видов: зачет аванса, зачет задолженности, перенос задолженности, списание задолженности и прочие корректировки. Непосредственно для взаимозачета может использоваться 3 из 5 вариантов: зачет аванса, зачет задолженности и прочие корректировки.

Теперь рассмотрим каждую операцию подробнее.

Если у покупателя есть долг перед организацией или же у третьего лица перед вашей организацией, то вам поможет операция «Зачет аванса». Также она может быть использована с авансами, выданными контрагенту.

Что же следует сделать? Нам необходимо выбрать вариант операции «Зачет аванса», далее выбрать контрагента, чьи авансы мы хотим включить в корректировку и внести данные в табличную часть с помощью кнопки «Заполнить». Она есть в двух вариантах, в верхней части документа и в табличной. Разница в том, что верхняя кнопка заполняет весь документ, то есть кредиторскую и дебиторскую задолженность, а нижняя кнопка заполнит только нужный вид задолженности. После этого в документе появятся справочные суммы по задолженности.

Главное помнить, что для проведения документа суммы кредиторской и дебиторской задолженности должны быть равны, иначе программа будет выдавать ошибку и не проведет документ. Следовательно, если у вас есть разница, то суммы необходимо скорректировать вручную и уровнять.

Зачет задолженности

Следующий вариант – это зачет задолженности, который необходим для взаимозачета долговых обязательств: покупателя перед вашим предприятием или же вашего предприятия перед поставщиком. Взаимозачет можно провести по расчетам с вашей организацией в счет авансов, выданных третьим лицом вашему предприятию или же вашей организацией – третьему лицу. Все остальное заполняется так же, как и в первом варианте.

Перенос задолженности

Также нередко возникают ситуации, когда один контрагент решает оплатить задолженность другого. В таких ситуациях следует сделать перенос задолженности. Для проведения такой операции следует в документе, после выбора нужной операции указать контрагента, чьи долговые обязательства требуется перенести, далее указываем того контрагента, кто в последующем будет рассчитываться по обязательствам.

Далее заполняем все нужные реквизиты: старый и новый договор, счета учета, валюту и прочие. Также следует обратить внимание, что этот вид операции поможет не только осуществить перенос задолженности с одного контрагента на другого, но и перенос между договорами. В таком случае графы «Покупатель (поставщик)» и «Новый покупатель (поставщик)» заполняются одним и тем же контрагентом, а договоры указываются разные.

Списание задолженности

Если же возникла ситуация, когда задолженность не была и не будет оплачена в силу каких-либо обстоятельств, то следует сделать списание задолженности. Для этого в документе стоит выбрать контрагента, чей долг подлежит списанию, в табличной части указать все долговые обязательства. Также данный вид операции можно применять не только для покупателей, но и для дебиторов, ведь не все поставщики при расторжении договоров или отказе от услуг возвращают перечисленные им авансы.

Важно обратить внимание на то, что после кнопки «Заполнить» табличная часть включит в себя все долговые обязательства, даже те, которые еще могут быть оплачены, поэтому их следует удалить из списка, оставив только те, что подлежат списанию. На вкладке «Счет списания» необходимо указать счет, на который спишется кредиторская или дебиторская задолженность.

Если же вам не подходит ни один из предложенных вариантов, то вы можете воспользоваться таким видом операции как «Прочие корректировки». Главное, после проведения документа сформируйте оборотно-сальдовую ведомость, чтобы убедиться в правильности выбранной операции.

Прямо сейчас заберите у «Клерка» 4 000 рублей при подписке на « Клерк.Премиум» до 12 ноября.

Подробности и условия самой обсуждаемой акции «Клерка» здесь.

Источник

Лайфхаки для исправления ошибок в 1С: как облегчить жизнь бухгалтеру

как исправить договор в закрытом периоде. Смотреть фото как исправить договор в закрытом периоде. Смотреть картинку как исправить договор в закрытом периоде. Картинка про как исправить договор в закрытом периоде. Фото как исправить договор в закрытом периоде

Эти настройки в «1С:Бухгалтерия 8», ред. 3.0, ускорят вашу работу и спасут драгоценное время в отчетный период.

Объединяйте несколько выставленных покупателю счетов в одной накладной или акте

Сначала делаем изменение документа, потом заполняем табличную часть. Другой порядок — это ошибка. Поэтому переходим в документ «Реализация товаров» и нажимаем на кнопку «Изменить».

как исправить договор в закрытом периоде. Смотреть фото как исправить договор в закрытом периоде. Смотреть картинку как исправить договор в закрытом периоде. Картинка про как исправить договор в закрытом периоде. Фото как исправить договор в закрытом периоде

На экране откроется окно «Изменение таблицы товаров». Нажимаем в нем кнопку «Добавить из документа».

как исправить договор в закрытом периоде. Смотреть фото как исправить договор в закрытом периоде. Смотреть картинку как исправить договор в закрытом периоде. Картинка про как исправить договор в закрытом периоде. Фото как исправить договор в закрытом периоде

В появившемся списке выбираем «Счет покупателю» и переходим к счетам, выставленным конкретному контрагенту.

как исправить договор в закрытом периоде. Смотреть фото как исправить договор в закрытом периоде. Смотреть картинку как исправить договор в закрытом периоде. Картинка про как исправить договор в закрытом периоде. Фото как исправить договор в закрытом периоде

После выбора необходимых счетов нажимаем «ОК», и данные автоматически появятся в табличной части накладной.

Копируйте номенклатуру из одного документа в другой

Данный лайфхак пригодится, когда необходимости сделать два разных документа с одинаковым содержимым, а в программе нет возможности создать один на основании другого.

Откроем документ, из которого требуется скопировать строки табличной части с номенклатурой. Выделим строки в табличной части документа с помощью сочетания клавиш на клавиатуре Ctrl и A (английского алфавита). Все строки должны выделиться желтым цветом. Если требуется выборочно скопировать строки из табличной части, то отмечаем их, удерживая клавишу Ctrl на клавиатуре.

После того, как выделили необходимые строки из табличной части, нажимаем кнопку «Скопировать строки».

как исправить договор в закрытом периоде. Смотреть фото как исправить договор в закрытом периоде. Смотреть картинку как исправить договор в закрытом периоде. Картинка про как исправить договор в закрытом периоде. Фото как исправить договор в закрытом периоде

Создаем новый документ, в который перенесем скопированные строки. Нажимаем кнопку «Вставить строки».

как исправить договор в закрытом периоде. Смотреть фото как исправить договор в закрытом периоде. Смотреть картинку как исправить договор в закрытом периоде. Картинка про как исправить договор в закрытом периоде. Фото как исправить договор в закрытом периоде

Скопированные данные отразятся в табличной части нового документа.

Изменяйте вид операции, если ошиблись в нем, а не весь документ поступления или реализации

От выбранного вида операции зависит форма документа и проводки, которые формируются при проведении документа. А что делать, если ошибся с видом операции, да еще и провел документ?

Выделяем в списке документ и открываем правой кнопкой мыши контекстное меню, выбираем команду «Изменить вид операции».

как исправить договор в закрытом периоде. Смотреть фото как исправить договор в закрытом периоде. Смотреть картинку как исправить договор в закрытом периоде. Картинка про как исправить договор в закрытом периоде. Фото как исправить договор в закрытом периоде

В открывшемся окне «Форма документа» выбираем необходимый вид операции.

как исправить договор в закрытом периоде. Смотреть фото как исправить договор в закрытом периоде. Смотреть картинку как исправить договор в закрытом периоде. Картинка про как исправить договор в закрытом периоде. Фото как исправить договор в закрытом периоде

Откроется документ, в котором форма соответствует новому виду операции. Проверяем документ на наличие всех необходимых данных, после чего проводим и закрываем его. Смотрим: проводки соответствуют новому виду операции.

Меняйте реквизиты документов в программе «оптом»

Для группового изменения реквизитов документов или элементов справочников в программе выделяем в списке эти документы/элементы справочника, открываем правой кнопкой мыши контекстное меню и выбираем команду «Изменить выделенные». Чтобы выделить несколько документов в одном диапазоне, нажимаем и удерживаем клавишу Shift на клавиатуре. Если требуется выбрать несколько отдельных документов, то отмечаем их, удерживая клавишу Ctrl на клавиатуре. Все строки должны выделиться желтым цветом.

как исправить договор в закрытом периоде. Смотреть фото как исправить договор в закрытом периоде. Смотреть картинку как исправить договор в закрытом периоде. Картинка про как исправить договор в закрытом периоде. Фото как исправить договор в закрытом периоде

В открывшейся форме «Изменение выделенных элементов» отмечаем флажками реквизиты, которые нужно изменить и указать их новое значение.

как исправить договор в закрытом периоде. Смотреть фото как исправить договор в закрытом периоде. Смотреть картинку как исправить договор в закрытом периоде. Картинка про как исправить договор в закрытом периоде. Фото как исправить договор в закрытом периоде

В колонке «Новое значение» указываем новое значение реквизита. Если необходимо задать пустое значение, то включаем флажок в колонке с изображением карандаша, а колонку «Новое значение» оставляем незаполненной. При этом одновременно можно менять несколько реквизитов.

Важно помнить: не все реквизиты стоит менять!

3 примера неприятных ситуаций:

Кроме этого, среди реквизитов могут быть те, что по умолчанию недоступны для изменения. Отображаются они серым цветом. Это так называемые защищенные реквизиты, которые могут повлиять на другие объекты: списки, документы, справочники и др.

Нажимаем кнопку «Изменить реквизиты». Программа сохранит все правки, а проведенные документы — перепроведет.

Удаляйте дубли

Лайфхак, который помогает бороться с внесенными одинаковыми элементами в справочники программы. Чаще всего дубли встречаются в справочниках «Контрагенты» и «Номенклатура» и путают бухгалтера.

Чтобы найти и удалить дубли в программе»1С:Бухгалтерия 8«, ред. 3, воспользуйтесь специальной обработкой. Она находится в разделе «Администрирование» — «Обслуживание», гиперссылка «Поиск и удаление дублей».

как исправить договор в закрытом периоде. Смотреть фото как исправить договор в закрытом периоде. Смотреть картинку как исправить договор в закрытом периоде. Картинка про как исправить договор в закрытом периоде. Фото как исправить договор в закрытом периоде

В открывшемся окне укажите область поиска, заполнив поле «Искать в:».

как исправить договор в закрытом периоде. Смотреть фото как исправить договор в закрытом периоде. Смотреть картинку как исправить договор в закрытом периоде. Картинка про как исправить договор в закрытом периоде. Фото как исправить договор в закрытом периоде

Выбираем из списка нужную область поиска дублей. Например, проверим справочник «Контрагенты». Выбираем его, затем переходим по гиперссылке в поле «Сравнивать» и задаем правила поиска дублей для выбранного объекта. По умолчанию установлен поиск по наименованию — по схожим словам.

Но у контрагента могут быть разные наименования: полное и сокращенное, ИП или Индивидуальный предприниматель, например. В этом случае лучше сопоставлять элементы по другим реквизитам. Например, для справочника «Контрагенты» берем ИНН, КПП, для справочника «Номенклатура» — Артикул. Убираем галочку с реквизита «Наименование», проставляем поиск по ИНН.

как исправить договор в закрытом периоде. Смотреть фото как исправить договор в закрытом периоде. Смотреть картинку как исправить договор в закрытом периоде. Картинка про как исправить договор в закрытом периоде. Фото как исправить договор в закрытом периоде

После того, как условия поиска заданы, нажимаем кнопку «Найти дубли».

Программа автоматически составит и отобразит список из повторяющихся элементов.

как исправить договор в закрытом периоде. Смотреть фото как исправить договор в закрытом периоде. Смотреть картинку как исправить договор в закрытом периоде. Картинка про как исправить договор в закрытом периоде. Фото как исправить договор в закрытом периоде

Если выделим элемент в левом окне справа, появится информация, где его использовали. Места использования дублей можете свернуть по кнопке «Скрыть». Или наоборот — если надо, откройте тот документ, в котором данные дубли использовали. Рядом с элементом увидите количество объектов, где он задействован.

Элемент с наибольшим количеством записей программа автоматически определяет как оригинал и выделяет его синей стрелочкой.

как исправить договор в закрытом периоде. Смотреть фото как исправить договор в закрытом периоде. Смотреть картинку как исправить договор в закрытом периоде. Картинка про как исправить договор в закрытом периоде. Фото как исправить договор в закрытом периоде

Если какой-то из объектов не обрабатываем, то флажок с него снимаем. Если мы изменяем объект, на который программа перенесет все данные с другого объекта при его удалении, то его нужно отметить, нажав кнопку «Отметить как оригинал».

Нажимаем на кнопку «Удалить дубли». Программа перенесет все объекты, где был элемент-двойник, на отмеченный объект-оригинал, тем самым объединив их.

как исправить договор в закрытом периоде. Смотреть фото как исправить договор в закрытом периоде. Смотреть картинку как исправить договор в закрытом периоде. Картинка про как исправить договор в закрытом периоде. Фото как исправить договор в закрытом периоде

По этой схеме можно продолжить искать дубли в других местах программы, нажав на кнопку «Новый поиск». И таким нехитрым способом можно очистить справочники от элементов-двойников. Всех помеченных двойников программа удаляет обычным способом, через раздел «Администрирование» — «Сервис» — «Удаление помеченных объектов».

Установите время проведения документов

Данная настройка решает больной вопрос о зачете аванса и позволяет избежать отрицательных остатков в течение дня. Заходим в раздел «Администрирование» — «Проведение документов».

Устанавливаем флажок на пункте «Время документов устанавливать автоматически». Если флажок сняли, а документ записываете текущей датой, время его записи будет считаться по времени компьютера. Если отредактировать дату документа, то при записи время документа автоматически встанет на 12:00:00.

Флажок стоит? Умная программа сама определит каким именно временем какой документ фиксировать. Например, документы поступления и реализации товаров программа всегда отражает раньше, чем оплату поставщику и оплату от покупателя. Документы по реализации товаров покупателю «пойдут» позже, чем поступление товаров от поставщика.

Что это дает?

Такие настройки как раз позволят избежать лишних оборотов по зачету авансов и отрицательных остатков в течение дня. Дополнительно не придется волноваться о том, что какой-то документ провели по времени раньше, чем связанный с ним другой документ. Например, счет-фактуру провели раньше, чем товарную накладную.

Ускоряем работу «1С»

Переходим в раздел «Администрирование» — «Производительность». Отключаем все функции и элементы, которые не нужны нам каждый день.

как исправить договор в закрытом периоде. Смотреть фото как исправить договор в закрытом периоде. Смотреть картинку как исправить договор в закрытом периоде. Картинка про как исправить договор в закрытом периоде. Фото как исправить договор в закрытом периоде

Прежде убедитесь, что именно для вас — лишнее. Новости? Списки задач?

Если есть сомнения — обратитесь к своему специалисту сопровождения.

Когда мы отключим ненужные фоновые задачи, операции, то облегчим работу программы.

Прямо сейчас заберите у «Клерка» 4 000 рублей при подписке на « Клерк.Премиум» до 12 ноября.

Подробности и условия самой обсуждаемой акции «Клерка» здесь.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *